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标签:适用的所得税税率为25%。乙公司20×8年“递延所得税负债”的本期发生额为( )。 A 借记50万元 B 贷记50万元 C 借记300万元 D 贷记300万元 我的答案:B 3 对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债表述正确的是( ) A 对于资产或负债的账面价值与其计税基础不同产生的应纳税暂时性差异
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中级财务会计第三部分 超星尔雅答案2021版100分完整版
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